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2019年上半年,金色童年營收約456.6萬元,同比減少25.07%;凈利潤虧損12.8萬元,同比降低81.81%。
【公司半年度大事記】
2019 年上半年,公司利用云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能這三個最具競爭力的平臺,加速互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的步伐。
新版“金色童年—兒童攝影 ERP 系統(tǒng)”已在加盟門店推廣使用;“金色童年互聯(lián)網(wǎng)營銷平臺”部分功能已開發(fā)完成,正逐步完善中。
公司在相冊封面設計上不斷創(chuàng)新,于 2019 年 1 月取得了山東省版權局發(fā)放的《金色童年相冊封面設計系列模板》作品登記證書。
【會計數(shù)據(jù)和財務指標摘要】
一、 盈利能力
二、 償債能力
三、 營運情況
四、成長情況
五、 股本情況
六、 非經(jīng)常性損益
【管理層討論與分析】
一、商業(yè)模式
公司主要從事為兒童提供專業(yè)化、個性化、全方位的影像拍攝服務,屬于攝影行業(yè)中的兒童攝影行業(yè)。公司主要面向 12 歲以下兒童提供專業(yè)化、個性化和全方位的影像拍攝服務,滿足家長記錄孩子成長的消費需求。
公司采取以“直營+加盟”相結(jié)合的混合銷售模式進行產(chǎn)品銷售,公司的主營業(yè)務分為:直營業(yè)務體系、加盟業(yè)務體系以及影像產(chǎn)品設計、加工體系。
1、直營業(yè)務體系,是指公司通過設立直營店模式,通過影樓向客戶提供專業(yè)化、全面化的影像拍攝服務,由影像制作部對拍攝影像進行專業(yè)化設計,通過協(xié)同方式對影像產(chǎn)品生產(chǎn)完成后快遞給直營門店,交付客戶的業(yè)務模式;
2、加盟業(yè)務體系,是指公司由加盟連鎖發(fā)展部進行加盟商的開拓、培訓和運營管理,加盟商拍攝的影像產(chǎn)品由公司影像制作部進行設計,然后通過協(xié)同方式對影像產(chǎn)品進行加工制造,產(chǎn)品完成后通過快遞公司配送至全國各加盟店,由其交付終端客戶的業(yè)務模式:
3、影像產(chǎn)品設計加工業(yè)務體系,是指公司影像制作部對直營店和加盟商拍攝的影像產(chǎn)品進行設計后,通過 ERP 傳輸至協(xié)同生產(chǎn)車間,根據(jù)客戶需求進行產(chǎn)品加工,然后配送至全國各直營店和加盟商的業(yè)務模式。
4、互聯(lián)網(wǎng)+體系的建立,是指通過公司搭建的互聯(lián)平臺,將體系的產(chǎn)品及服務快速傳遞終端客戶、終端客戶從網(wǎng)上選擇相應服務,根據(jù)服務內(nèi)容由直營業(yè)務體系、加盟業(yè)務體系、影像產(chǎn)品設計業(yè)務體系完成交付客戶的業(yè)務。
二、經(jīng)營情況回顧
報告期內(nèi),公司按照年度經(jīng)營轉(zhuǎn)型計劃、提高產(chǎn)能擴充這一目標,一方面堅持以市場需求為導向,專注于業(yè)務轉(zhuǎn)型,加大對新產(chǎn)品的研發(fā),穩(wěn)步推進市場開拓工作,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構,推進協(xié)同生產(chǎn)進度;另一方面繼續(xù)完善“互聯(lián)網(wǎng)+”的戰(zhàn)略部署,完善 APP 網(wǎng)絡平臺及體系內(nèi)的 ERP 管理軟件,公司內(nèi)部管理和品牌形象都得到了很大提升。
報告期內(nèi),公司 2019 年 1-6 月份實現(xiàn)營業(yè)收入 4,566,540.72 元;凈利潤虧損 128,035.50 元,較去年同期降低 81.81%的虧損額。
1、報告期內(nèi),公司經(jīng)過優(yōu)化工作流程,產(chǎn)品結(jié)構及協(xié)同生產(chǎn)戰(zhàn)略實施,公司對生產(chǎn)場地、生產(chǎn)人員進行了調(diào)整,生產(chǎn)成本下降較多,其中:房租較同期比較減少 607,257.00 元;生產(chǎn)人工成本較同期減少2,240,622.14 元,使毛利率有所上升。
2、傳統(tǒng)直營店經(jīng)營模式目前房租合計 69093.5 元,裝修費分攤 60,915.48 元,公司目前進行直營店門店模式及布局進行調(diào)整,營業(yè)額有所增加,房租支出較去年同期有所減少;
3、協(xié)同生產(chǎn)模式的實施,用工數(shù)量減少,報告期內(nèi)人員工資保險 938,443.19 元,材料成本 2,554,714.80元,其他運營費用 1,225,026.34 元,與去年同期相比減少了虧損額。
報告期內(nèi),協(xié)同生產(chǎn)方式,需預付購貨款項,經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額:-2,236,854.12 元,較同期減少532.88%元;因 APP 等互聯(lián)網(wǎng)平臺的開發(fā),使投資活動現(xiàn)金凈流量:-81,062.75 元,較同期減少 83.22%。公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額:-17,916.87 元,較同期減少 173.70%。
4、經(jīng)營數(shù)據(jù)變動說明
1)貨幣資金
本期末貨幣資金余額 30,674.74 元,較期初 48,591.61 元減少 36.87%,主要是由于經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額:-2,236,854.12 元,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額:-81,062.75 元,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額:2,300,000.00 元,使得貨幣現(xiàn)金凈流量減少。
2)預付款項
本期末預付賬款余額 7,731,895.08 元,較期初 5,462,149.63 元,增加 41.55%,主要是預付協(xié)同廠商制作款 2,279,838.15 元。
3)長期待攤費用
本期末長期待攤費用余額 123,067.84 元,較期初 183,983.32 元,減少 33.11%,是由于店面裝修攤銷期為三年進行攤銷形成。
4)短期借款
本期末短期借款余額 2,300,000.00 元,較期初增加 2,300,000.00 元,由于公司調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構、生產(chǎn)模式及開發(fā)網(wǎng)絡平臺,資金需要較大,向銀行借款。
5)預收賬款
本期末預收賬款余額 300,753.93 元,較期初 687,060.69 元,降低 56.23%,主要是公司進行產(chǎn)品結(jié)構調(diào)整后,加盟店增加產(chǎn)品訂單,消化預存金額。
6)應付職工薪酬
經(jīng)過協(xié)同生產(chǎn)模式的調(diào)整,減少了生產(chǎn)人員,工資保險 938,443.19 元,較同期下降較大。
7)本期營業(yè)收入
4,566,540.72 元,較去年同期 6,094,506.42 元,降低 25.07%,公司自 2018 年下半年推行協(xié)同的生產(chǎn)方式、進行產(chǎn)品優(yōu)化調(diào)整以來,因加盟店對優(yōu)化的產(chǎn)品使用時間延長以及公司產(chǎn)品制作的個性化程度較高,公司在與協(xié)同廠家的協(xié)作過程中,由于雙方各自的生產(chǎn)流程、ERP 管理模式、對產(chǎn)品品質(zhì)要求不同等因素,需互相磨合、調(diào)整、以及排產(chǎn),因而供貨各環(huán)節(jié)的加工周期延長 5-10 天,占原生產(chǎn)周期的 25%左右,使發(fā)貨周期延長,從而體現(xiàn)了同期營業(yè)收入降低的狀況。
目前與各協(xié)同廠家各方面的協(xié)作有了顯著改善,預計下半年的供貨周期能大大縮短,同時隨著雙方在協(xié)作過程中一致性程度的提升,加快供貨周期,提高營業(yè)收入。
8)營業(yè)成本
本期營業(yè)成本:2,908,500.51 元,較去年同期:4,845,783.05 元,降低 39.98%。其中,直接材料增加 950,514.30 元,生產(chǎn)人工成本減少 2,240,622.14 元,房租減少 607,257.00 元,其他運營成本降低 39,917.70 元 。
9)銷售費用
本期銷售費用 560,785.53 元,較去年同期 1,279,317.78 元減少 56.17%。
由于:1、2018年度戰(zhàn)略調(diào)整,出售青島金色童年攝影有限公司和山東學生時代攝影有限公司,本年度不含所出售的公司的相關費用。2、對直營店進行重新布局,結(jié)合移動互聯(lián)線上服務,提供預約專屬拍攝,提高門店營業(yè)面積使用率,減掉不必要的使用面積,優(yōu)化了顧客對門店服務的體驗感。3、對加盟店等客戶的銷售區(qū)域進行整合,依靠移動互聯(lián)網(wǎng)上服務,縮減了線下銷售人員。由于上述銷售的調(diào)整,銷售人員工資減少 551,746.54,降低 66.59%,房租減少 119,214.07 元,降低 52.13%,其他銷售費用減少 47,571.64 元,降低 21.42%。
10)管理費用
本期管理費用 1,159,263.54 元,較去年同期 2,076,868.77 元,減少 44.18%%,由于:精簡管理及研發(fā)人員,提高效率,降低管理費用 917,605.23 云,管理人員工資降低 679,059.25 元,降低63.55%,房租降低 84,173.43 元,降低 20.91%,其他管理費用降低 150,472.71 元,降低 34.33%;
11)凈利潤
由于上述收入、成本、費用等情況變化,本期凈利潤有所提高,當期凈利潤為-128,035.50元,去年同期:-704,018.68 元,較去年同期降低 81.81%的虧損額。
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